送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-12-22 14:40

您好
有的是前面已经报销了没有付款 有的是报销的时候直接付款

໊໊柒 ໊ 追问

2020-12-22 14:43

公司刚注册的时候会计将员工垫付购买税盘和年费的费用报销(付款)时做    借   其他应付款  贷银行存款

໊໊柒 ໊ 追问

2020-12-22 14:46

如果不做一个管理费用,其他应付款不是要一直挂账了吗

bamboo老师 解答

2020-12-22 15:27

费用报销的时候发票入账没有写分录吗

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相关问题讨论
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
您好 有的是前面已经报销了没有付款 有的是报销的时候直接付款
2020-12-22 14:40:06
你好,不算的哈。计入实收资本借:银行存款 贷:实收资本 如果是认缴制,那借:其他应收款 贷:实收资本
2018-10-16 13:04:15
直接 借 其他应付款 贷 银行存款 是前面已经计入费用了的
2020-12-22 14:55:01
你好 同学是想调到销售费用科目吗?
2020-06-30 15:47:40
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