去年12月收到一张增值税普通发票,且已入账: 借:管理费用 贷银行存款。 现在发现有错误,且已让销售方重新开票开票,分录怎么做?
梓馨
于2020-12-21 14:51 发布 1022次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

您好,分录,借;管理费用-律师费,3300元,管理费用律师费,负数1100元,贷:现金或者银行存款等科目,2300元。
2017-11-27 23:05:50

一、冲销上年的账务处理,再按发票做账务处理。
具体的会计分录是:
1、借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
2、按发票的金额做账务处理,分录是:
借:管理费用
贷:银行存款
2020-12-21 14:58:48

1.借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
2.不设置开办费可以的做办公费
2019-08-22 10:22:30

收到普票的话,进项税,是不能抵扣的。这个的话,是要价税合计10000元,记入费用的哦
2020-04-28 21:45:16

借:销售费用-广告费2000
贷:银行存款2000
2023-02-18 16:22:14
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