送心意

朴老师

职称会计师

2020-12-21 14:03

同学你好
这个是做无票收入申报的哦
对的

小白 追问

2020-12-21 14:08

视同销售无票收入申报,后期会出现所得税申报表收入和财务报表收入数字不对的现象吧

朴老师 解答

2020-12-21 14:19

同学你好
所得税也是按照无票收入来的哦

小白 追问

2020-12-21 14:28

财务报表上面的数字销售收入不是对不上么

小白 追问

2020-12-21 14:29

因为会计处理的时候,这个视同销售的无票收入又不能算作真正的收入,也不能结转成本,成本就是变成销售费用了

朴老师 解答

2020-12-21 14:33

做收入就行了,无票收入的分录和开票收入的是一样的,为啥对不上

小白 追问

2020-12-21 14:36

怎么一样呢?这个购进用来送礼的酒:账务处理是视同销售。怎么会和无票收入的分录是一样呢?他的目的是申报增值税啊。但是他没有真正的收入和成本啊。分录:
借:销售费用
贷:库存商品
      销项税额(无票收入)

朴老师 解答

2020-12-21 14:44

只是用来送礼的不做销售吗

小白 追问

2020-12-21 14:51

对啊 用来送礼的是视同销售,只需要申报增值税(无票收入申报),但是账务处理不做收入啊。不然怎么叫做视同销售。

朴老师 解答

2020-12-21 15:02

有的视同销售是同时也在卖
所以是
借销售费用
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品

小白 追问

2020-12-21 15:26

好像有点道理,这样的话申报表数字就能对的上了。老师那个A105000表 年底汇算清缴上面的这个视同销售收入是怎么回事?需要填列么?有什么作用?

朴老师 解答

2020-12-21 15:38

需要填写的,做账的当时没有计入收入  而是做到了库存商品等  所以现在把这个收入调整一致

小白 追问

2020-12-21 15:49

那老师你这样账务处理的话,已经保持一致了,如果再填写上去那不就不一致了?

朴老师 解答

2020-12-21 15:51

按我的来做不用填写,按你的做就要填写

小白 追问

2020-12-21 17:19

公司是做广告业务的,另外也附带有销售酒。前两天送了别人60000元的酒。也就是上面送礼用的,这边想这个做成广告宣传费可以么?觉得应该比做成招待费要好些吧?

朴老师 解答

2020-12-21 17:22

直接做成招待费,不做库存商品就行了
广宣费需要酒的包装上印了你们的logo

小白 追问

2020-12-21 17:27

因为我们招待费已经超了。想打个擦边球。毕竟广宣费的扣除比例比较高。就是比如维系客户和宣传公司,特地送出一批酒。做宣传费。

朴老师 解答

2020-12-21 17:33

这个不怕查可以做的

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你好 增值税申报表的话 需要按未开票收入来申报的。
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同学你好 这个是做无票收入申报的哦 对的
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