老师,认证勾选的进项发票税额不想抵扣在纳税申报表上如何填写
仙人掌
于2020-12-20 14:03 发布 3943次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-12-20 14:08
你当期没有认证进项税,那么电子申报系统上的增值税纳税申报表上的“进项税额”就自然会没有数的,不用你去填
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你当期没有认证进项税,那么电子申报系统上的增值税纳税申报表上的“进项税额”就自然会没有数的,不用你去填
2020-12-20 14:08:39

你好,是认证了不允许抵扣的吗?
2022-01-12 08:25:55

是不是有内销的呢?
外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2020-03-24 12:11:37

你好 ,不能抵扣了,当月认证的要当月申报时就要填写进申报表里去,有留底的申报表会给你留着下期抵扣的,但不能不填,一般情况下进项认证后会自动带出j进项抵扣金额的
2019-11-10 15:48:39

你好,在表2最后一个栏次填写本期认证相符的就可以
2019-07-30 16:07:16
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