送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-12-20 14:08

你当期没有认证进项税,那么电子申报系统上的增值税纳税申报表上的“进项税额”就自然会没有数的,不用你去填

仙人掌 追问

2020-12-20 20:01

认证了在纳税申报表上进项税额不进行抵扣怎么填

venus老师 解答

2020-12-20 20:32

认证了就要抵扣,抵扣不完的留抵 
在附表二,本期认证相符且本期申报抵扣的那栏

仙人掌 追问

2020-12-20 21:04

老师,如果一般纳税人运输公司,客户自己买了车子挂靠在公司,那个机动车发票怎么处理啊

venus老师 解答

2020-12-20 21:53

同学你这种情况我没有遇到过,没法给你很好的建议,同学可以就这个问题重新提问,如果有接触过运输公司挂靠的会计老师会给你更专业的回答

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相关问题讨论
你当期没有认证进项税,那么电子申报系统上的增值税纳税申报表上的“进项税额”就自然会没有数的,不用你去填
2020-12-20 14:08:39
你好,是认证了不允许抵扣的吗?
2022-01-12 08:25:55
是不是有内销的呢? 外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2020-03-24 12:11:37
你好 ,不能抵扣了,当月认证的要当月申报时就要填写进申报表里去,有留底的申报表会给你留着下期抵扣的,但不能不填,一般情况下进项认证后会自动带出j进项抵扣金额的
2019-11-10 15:48:39
你好,在表2最后一个栏次填写本期认证相符的就可以
2019-07-30 16:07:16
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