公司购买的产品,12月底前,供货商不能开发票过来,我们已经入库了,怎么做账呢,直接入原材料,贷暂估应付账款么?还有问题是需要汇算清缴前将发票开过来么?

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于2020-12-17 11:29 发布 729次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
借营业外支出贷应付账款暂估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果转入成本的话,需要做成本调减利润调增处理,
2019-05-13 16:59:28
老师,已经销售出去了。
2019-06-24 14:37:44
你好!建议理清思路后在做处理,交接单子上是否有明确交接业务起始时间,避免被牵连。这个属于之前会计的责任哈。
2019-06-27 08:59:21
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
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