送心意

玲老师

职称会计师

2020-12-16 09:47

你好
可以正常做账和抵扣  
收不到再转出 

少帅 追问

2020-12-16 10:01

1、正常入账用什么做附件,发票没有收到。对应业务也不知道是什么业务。
2、勾选抵扣后,多久未收到发票必须要转出?还是可以不转出,直接抵销项税。账实不符也没事。

玲老师 解答

2020-12-16 10:08

您好,
您可以不服凭证做账,后面收到发票贴在这个凭证后面就可以
如果收不到发票,或者这笔业务取消,你就坐原来相反的分录,然后进项转出

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你好,最好是在2021年,发票有时间规定
2022-01-05 23:37:28
你好,最好是当月做账的,尤其是费用类的。
2022-04-07 09:17:23
你好,最好是计入到2021年,因为有开票时间
2022-01-05 23:12:42
学员你好,计入待认证即可的
2022-08-03 17:50:51
您好,先做到 借:应交税费-待认证进项税额, 需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-09-21 13:35:52
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