老师好,我们协会当月收的培训费未开发票做预收账款,对公二维码收款产生手续费,借:银行存款498 其他费用2 贷:预收账款500 老师分录对吗?实际开发票时确认收入借:预收账款 贷:提供服务收入 应交税费
现代的月光
于2020-12-15 15:44 发布 1158次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!你的分录是对的。
2020-12-15 15:46:17

结转时借:主营业务成本-提供劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
2021-11-06 20:28:14

你好!
直接做分录就可以了
借:财务费用-手续费
贷:银行存款
2019-01-12 18:52:09

您好,性质相同,都是手续费?
2022-11-21 09:53:40

你好,手续费计财务费用,如果这个学费是不退的可以直接计主营业务收入
2019-03-23 11:51:53
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