我们单位 计提工资是 借:费用 贷:应付工资 实际发放 是 借:应付工资 贷:其他应付款 社保 等 银行存款 扣社保 是 借:其他应付款 社保 贷:银行存款 ,我想问下 正规的做法 是怎样的
回忆
于2016-09-21 09:20 发布 1110次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-21 09:24
就是 银行扣社保 走的都是 其他应付款 公司部分不是应该走 应付职工薪酬吗 借:应付职工薪酬-公司部分 其他应付款——个人 贷:银行
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你好,就是这个处理分录
2016-09-21 09:22:15

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41

你好
可以 ,
借其他应付款收款人名,贷记银行存款公户。
2021-10-08 14:13:23

你好,这样是可以的
2021-09-17 10:23:00
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