去年有一笔财政配套养老保险入银行,进来时分录是做了借银行存款10万,贷其他应付款—养老保险10万,预算会计没做,我们根据支出发票(实际支出8万)做了分录是借业务活动费8万,贷财政拨款收入8万,预算会计:借事业支出8万,贷财政拨款预算收入8万;同时财务会计还做了借其他应付款—养老8万,贷银行存款8万;今年要更正财政拨款收入2万应该怎么做分录,这如下吗:这个是跨年了,借其他应付款2万,贷以前年度盈余调整2万,预算借货币资金2万,贷财政拨款结转—年初余额调整2万吗?,因为有两万没在去年没做支出
没有如果
于2020-12-13 16:21 发布 1133次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-12-14 06:55
你这个调整愤怒没有问题正确了。
相关问题讨论

你这个调整愤怒没有问题正确了。
2020-12-14 06:55:03

你好,是的
2017-01-12 14:21:49

申请时: 借:其他货币资金-银行汇票
财务费用-手续费
贷:银行存款
支付汇票给往来单位: 借:应付账款
贷:其他货币资金-银行汇票
是这样处理分录的。
2018-11-29 10:56:41

应该不是,银行提现和现金存银行是现金的内部变化。
2021-09-27 09:03:08

到期转给你银行
然后支付承兑
借银存贷其他货币资金
借应付票据贷银存
2020-04-08 12:30:33
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陈诗晗老师 解答
2020-12-14 06:55
没有如果 追问
2020-12-14 10:01
陈诗晗老师 解答
2020-12-14 10:24