- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-20 15:10
那我日记上该怎么体现呢
相关问题讨论

借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2016-09-20 15:09:04

你好!
可以用抵扣联报销
抵扣联复印件做账就可以了
2020-04-09 12:23:36

您好!借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2017-06-09 14:59:11

借:其他应收款贷:应收账款
2017-10-06 13:31:55

将这些收款冲销应收账款,将付工资作为支付工资处理,多余的款交回公司。
2017-08-18 12:57:07
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