送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-20 15:10

那我日记上该怎么体现呢

初见Amy 追问

2016-09-20 15:14

那他的原始凭证我该怎么处理呢

邹老师 解答

2016-09-20 15:09

借;管理费用等科目   贷;其他应收款

邹老师 解答

2016-09-20 15:11

这个不涉及日记账的登记

邹老师 解答

2016-09-20 15:16

你好,给会计做账就是了

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2016-09-20 15:09:04
你好! 可以用抵扣联报销 抵扣联复印件做账就可以了
2020-04-09 12:23:36
您好!借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2017-06-09 14:59:11
借:其他应收款贷:应收账款
2017-10-06 13:31:55
将这些收款冲销应收账款,将付工资作为支付工资处理,多余的款交回公司。
2017-08-18 12:57:07
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