开票给甲方,我们项目是收了劳务分包发票10万然后总包去差额预缴30-10=20万,但是总包开票还是按照不差额的金额30万开票给甲方的,所以我们收到的劳务发票10万是可以用来抵扣的对吧?这样我们申报也是按照30万申报,申报时显示应交税金也是30/1.09*0.09对吧,然后减去我们已经预缴的金额20/1.09*0.02,最后就是我们要缴纳的税金对吧
倩
于2020-12-11 11:44 发布 1037次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-12-11 12:05
同学你好
是这样计算的
相关问题讨论

同学你好
是这样计算的
2020-12-11 12:05:07

发票上显示的税金是增值税税金
2020-03-15 22:13:38

关于金税票开票的操作,建议可以直接打电话给安装这个人咨询比较能够解决问题。
2018-01-04 12:02:59

您好,选择一般计税,预缴的时候可以抵减分包发票
2019-05-07 09:53:13

你好!你们是一般纳税人还是小规模,小规模纳税人,只设置未交增值税,
2016-10-08 20:29:49
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