老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
如意的项链
于2020-12-11 10:25 发布 1430次浏览
- 送心意
班助小琪
职称: 中级会计师
2020-12-11 10:34
你好,你的分录是正确的额。
上个月暂估水电费3500元,下个月如何冲销?
下月取得发票后:
(1)先冲销暂估预提的水电费3500元
借:管理费用(或制造费用等)--水电费 3500(红字)
贷:预提费用--水电费 3500(红字)
(2)然后,根据费用发票金额入账
借:管理费用(或制造费用等)--水电费
贷:银行存款等
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同学你好
没看到你的问题
2022-07-27 07:02:05

嗯,你这个是什么意思。
2021-10-21 09:04:01

你好请问是哪道题呢
2021-06-21 14:01:39

你好,销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和工业性劳务等过程中发生的各项费用,包括由企业负担的包装费、运输费、装卸费、展览费、广告费、租赁费(不包括融资租赁费),以及为销售本企业产品而专设的销售机构的费用,包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗和其他经费。
2020-08-12 17:30:03

你好
F产品发放给销售人员 对应就是销售费用呀
2020-07-25 11:47:55
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