您好,预付整年的房租。每月计提,到11月收到租金发票。现金支付的,这样中间用的会计分录。预付。借:预付账款 贷:库存现金。计提:借:管理费用——租金。贷:其他应收款-租金。收到票:借:其他应收款-租金。我收到发票这样操作对吗?
YoungLee
于2020-12-10 15:39 发布 735次浏览



- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好
可以这么做的
2020-12-10 15:53:50

你好,预付整年的房租。
借:预付账款 贷:库存现金。
借:管理费用——租金,贷预付账款
收到专票,
借应交税费--应交增值税(进)贷预付账款
2020-12-10 15:38:59

预付。借:预付账款 贷:库存现金
每月确认费用
借:管理费用——租金。
贷:预付账款
2020-12-10 16:08:49

按 第一个做的,
2019-06-26 12:05:16

你好 ; 门店,收到备用金
借库存现金-备用金
贷其他应付款-总部
借管理费用或其他费用
贷库存现金-备用金
总店
借其他应收款-门店①
-门店②
贷库存现金-备用金
这样做就行了。 门店那个地方做其他应付款 ; 不是其他应收款 。 其他都是对的
2022-05-25 11:11:36
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