- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-12-10 10:06
你好。根据你的描述
借:银行存款 3000
贷:应收账款 3000
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您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。
那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。
2020-06-04 09:13:16

同学你好
计入营业外就行了
2021-05-27 15:55:52

同学你好,1、往来款项是所有公司最头痛的问题,现在是这样,先把应收帐款科目里面的,现在能确认能梳理清楚的给梳理出来。2、把不能确定的应收帐款的这些,先是去和客户那边对帐,或是本公司销售部门跟单人员去对帐,这个需要一对一,花的时间会更多些;3、梳理下共有多需要对帐的,每天计划要兑几家出来;
2021-05-26 15:25:00

你好,学员,这具体什么背景的
2022-03-20 17:11:24

同学您好,您这是收到之前客户的的欠款
2021-11-11 21:10:09
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