送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-12-10 09:58

你好,同学。不影响,你现在按合同入账,后面收票作为附件处理的。

甜甜的茉莉 追问

2020-12-10 10:03

还是没太懂呢   我现在是收到发票了   之气前是没得票   我就想问下应该怎末做分录   把他冲了

陈诗晗老师 解答

2020-12-10 10:07

你 现在该 怎么做就怎么做,
借,固定资产
贷,应付账款等
后面收票作为附件处理即可的

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好,收到材料可以先做暂估:借:原材料,贷:应付账款-暂估
2020-03-13 10:34:19
这个可以按年进行摊销费用处理
2018-05-04 18:02:06
您好,可以入账,但是不能税前扣除,也不能加计扣除,借;研发支出-费用化支出-服务费,贷:现金或者银行存款。
2018-04-20 10:59:15
您好!借固定资产 贷长期应付款。 然后每次借长期应付款 贷现金。
2017-04-20 17:28:39
那你这个是什么意思?
2022-06-30 14:57:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...