老师好,公司注册资金800万,减少注册资金到100万,请 问
是减资的时候需要交吗?工商减少后,税务也没有说要把700万的印花税交了呀?我想是不是700万的印花税就可以免了? 答
老师:个体户没涉及税问题,5家店铺股东不一样,有亏有 问
逻辑合理,结果正确:先按占股算刘某各店利润 / 亏损合计 14500 元,加 C 店撤店应退的 6250 元,再减新开店出资 20000 元,最终应付 750 元。严谨些需确认 C 店退的流动租金属可分配资金、新开店出资有依据。 答
老师,年终奖发的奖金是税前还是税后呢? 问
同学,你好 发的是税后的 答
工程未开工 收到预收工程款 需要预缴增值税 问
工程未开工 收到预收工程款 不需要预缴增值税 答
老师,我们单位买了10万左右的酒,招待客人用,请问开 问
你好,这个不能抵扣了。 计入借销售费用-业务招待费。贷银行存款等 答

您好,金蝶标准版建账之后发现几月做账之后应收应付往来账户很多,可是初始建账没有在往来账户里登记,现在想改在往来账户里,怎么调整,谢谢
答: 是期初没有设置吗,是不是期初输入掉了?
您好,之前的会计把有的客户往来款应收应付都记在应付里了,我现在金蝶系统里增加一个应收的科目,请问怎么调账啊?怎么做账务处理啊?
答: 是同一个客户的应付调到应收里,是这样吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,金蝶应收账款与客户只有总账模块,应收款管理没有开通权限,在总账往来对账时没有设置往来业务核算,我要怎么与客户查询对账。谢谢。
答: 你好,那你就只能查询应收科目的往来明细科目了
我这里应收账款贷方余额,可能是当初欠客户发票,很多年了,现在准备销户,账面是收客户电汇款,十几年了,早已不来往了现在该怎么处理
金蝶旗舰版月末与客户往来对账。是在哪里看呢。。是在应收款――账表――往来对账这里看吗老师具体是在哪里看呢。还是在明细账里看呢
之前都是代账公司做的账,应收应付往来比较多,但是实际上之前公司之间都是现金走的账,往来早已经平了,现在要把账接回来做,现在应该怎么调,用现金调平合适么


微风 追问
2020-12-09 22:43
maize老师 解答
2020-12-09 22:50
maize老师 解答
2020-12-09 22:50
maize老师 解答
2020-12-09 22:50
微风 追问
2020-12-10 10:06
maize老师 解答
2020-12-10 10:13