我发票开了300万,本月未收到工程款, 那么借:应收账款 300万 贷:主营业务收入 300万/1.03=2912621.4 应交税费-应交增值税 87378.6 , 计提税金,借:应缴税费-城建税、 教育费、 地教费、
玉婷
于2016-09-18 14:20 发布 1020次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-09-18 14:29
那增值税不计提到营业税金及附加吗
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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吴月柳 解答
2016-09-18 14:23
吴月柳 解答
2016-09-18 14:31