老师,同一个法人注册了一个两人有限公司,再注册一 问
你好,如果两个都是公司,那么都是独立的法人资格,,公司收入不会合并计算纳税的 答
老师,我们今年汇算清缴纳税调增了85万,等5月31号要 问
您好,你可以晚点再汇算清缴,或先不交税,5月31收到发票再更正 答
老师好,我这样作工资社保对吗 问
你好,会计分录是对的 答
你好老师,股权变更具体流程应该怎么做 问
你好,股权变更就是这些肯定要去税务局先做股权转让的手续,然后再去工商局做手续 答
餐饮行业外卖收入所扣的各种费用如佣金,配送费,保 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


为什么接受非货币性资产捐赠的一般纳税人,企业所得税应纳税所得额包含专票的增值税额呢?
答: 你好,同学,接受捐赠时, 借:库存商品等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入 所得税应纳税额包含营业外收入,营业外收入包含进账税额。
请问我一般纳税人进货240万含税价专票(13个点增值税),卖多少含税价出去可以净赚1万,(增值税,企业所得税按25个点,附加税按10个点,股息分红按20个点都要作为成本)
答: 你好同学,一般是成本240/1.13,然后所得税这边是扣一部分的同学,其它的分红是正常20%一般是想赚一万元估计在加15%左右的金额应该够用了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
A公司为一般纳税人,写出会计分录及对企业所得税的影响(1)2019年5月以自产产品300个发放给员工作为福利、300个送给客户,单个产品成本价30元,不含税售价45元;同时将购入的一批商品发放给员工,购入不含税价格15万元(2)A公司拥有房产价值1000万元,其中600万元用于出租(成本模式管理),400万元用于生产,房产税如何缴纳?计提本月折旧,年限30年。其他按税法规定
答: 你好,同学 1.借,应付职工薪酬 15255贷,主营业务收入 300*45=13500 应交税费-增值税(销项)13500*13%=1755 借,主营业务成本 9000 贷,库存商品 9000 借,销售费用 10755 贷, 库存商品 9000 应交税费-增值税(销项)13500*13%=1755 借,应付职工薪酬 5085 贷, 库存商品 15*300=4500 应交税费-增值税进项税转出 585










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