老师,终于找到一个应交增值税借方为啥有余额了,22 问
你好,四舍五入的可以放到营业外支出。 答
这个月11号新增人员社保,多久扣款,怎么做账 问
你好,社保是按照你申报工资的时候扣的。 现在是跟工资一起扣。 1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 3应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款 答
公司收到付款人为待清算间联商户消费款户付款,会 问
你好,手续费计入财务费用,手续费 你这个带清算,这个要等一段时间,等银行清算完了,看是哪一个公司付来的。你可以借银行存款,贷,待处理财产损益。 答
你好,我们公司迁移税务地址后之前的退税申报还是 问
您好同学 要去原主管税务局进行退税 答
电梯拆除开什么发票?税率多少 问
你好,如果是一般纳税人 开具建筑施工内容的发票,税率是按9% 答
老师好,把产品抵扣了供应商的材料款,这会计分录怎么写呢?
答: 你好! 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 借主营业务成本 贷库存商品
我们收到了材料供应商转过来的150万,这个会计分录怎么做呢?我们挂靠的公司转了150万货款给材料供应商,供应商又把这笔钱转给了我们自己公司
答: 您好,一般情况下,借:银行存款,贷;预收账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司2017年分几个月从供应商那买来将近17万的材料,一直挂到现在没付款,今天老板跟我说用品质扣款把17万抵扣了,请问用品质扣款抵扣货款的会计分录怎么做
答: 你好,视同销售处。借应付账款 贷主营业务收入 应交税费
老师好,总公司付分公司的装修材料,借预付账款——供应商,贷银行存款,供应商把发票开给分公司,分公司做分录,借某某费用,贷应付账款——供应商,这个账都平不了呢,做三方协议分录应该怎么写呢
老师:你好,我公司已开发票给开发商已经做了工程结算收入,开发商没钱,用房产抵扣应收帐款的会计分录怎么做?没办房产证,只有抵扣房屋的协议也没进项,我们公司又把房子抵扣欠材料商的材料款。