老师买回来办公室用的桌椅,采用先入库,发票隔了月才回来,公司之前的会计入库时先暂估,入原材料,然后发票来了再冲暂估,领用时再进费用,这样做对吗?若是公司规定必须入库了再领用正确账务该如何处理
马蹄莲
于2020-12-04 11:07 发布 527次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-12-04 11:16
这个要做也是做固定资产,不是做原材料, 借固定资产,贷其他应付款之后折旧就可以,或者是是借周转材料低值易耗品,贷其他应付款暂估款,之后领用,借管理费用,贷周转材料低值易耗品
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