麻烦问一下我们这是工程公司,给甲方开出10万的发票,但是甲方付款是保理付款,保理方扣了5000元,但是保理方给了我方扣款发票,我这只收到95000元,我方怎么记账啊,麻烦高手给指点一下吧,谢谢!
如意的世界
于2020-12-02 18:38 发布 1975次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好
借银行存款
财务费用5000
贷主营业务收入
应交税费
2020-12-02 18:45:38

您好
收款时
借:银行存款
贷:预收账款
开票时
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-销项税额
2020-05-19 20:23:19

借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2018-12-15 10:59:08

开票收款
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税)
2019-03-14 10:50:13

同学,
可以先入预付账款,下个月收到发票冲回。
也可以先入当月成本费用,下月收到发票冲回分录,重新入账。
2021-04-07 13:15:48
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