- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!正规的做法是,老单位卖固定资产,给新单位开发票,然后新单位用发票入账。
2016-09-12 16:12:59

新单位如果也是作为固定资产使用 按照抵账的价值计入到固定资产里面
2019-09-09 10:58:58

借固定资产
贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入
2019-11-18 15:45:38

你好,固定资产实行双分录模式
2017-03-12 18:06:19

你好,贷方可能是银行存款,应付账款等科目的
2019-04-26 15:07:53
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