送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-01 12:31

你好,你们主营是建筑的吗?

王珊 追问

2020-12-01 12:33

是的,装饰公司

郭老师 解答

2020-12-01 12:34

借应付账款贷主营业务收入应交税费。

王珊 追问

2020-12-01 12:40

如果按这样写,那工程的成本,怎么计算,这样分录不是很模糊,能这个全部分录吗?

郭老师 解答

2020-12-01 12:41

58000,这个是你们的收入吧。

郭老师 解答

2020-12-01 12:41

对应的成本,你上面的题目没有提到。

王珊 追问

2020-12-01 12:50

现在纠结的是成本,应该是按什么计算,是我自己的造价工程成本吗?

郭老师 解答

2020-12-01 12:52

你们实际已经发生了吗?如果发生了话,对应的这个项目地所有的材料人工费,你能算出吗?

王珊 追问

2020-12-01 12:56

已经发生了53000

郭老师 解答

2020-12-01 12:58

还没有完工是吗,你可以先安80%来结转你的成本。

王珊 追问

2020-12-01 13:04

已经完工了,我现在不能白是的是,这个成本的数怎么确定,才能让我的账平,能不能做个分录

郭老师 解答

2020-12-01 13:06

你们实际支付出去知道吗?或者是已经购入了,你们已经使用了,但是没有支付出去的这个,知道吗?

王珊 追问

2020-12-01 13:13

实际支付53000

郭老师 解答

2020-12-01 13:17

那你的成本就可以是这个的

王珊 追问

2020-12-01 13:20

如果成本,按这写,那个代销的款应该怎么算

郭老师 解答

2020-12-01 13:21

什么是代销代销?这个是代销货物吗?还是什么和你工程没有关系吧。

上传图片  
相关问题讨论
你好,你们主营是建筑的吗?
2020-12-01 12:31:57
同学你好 应付账款挂账就可以了
2022-11-10 12:46:41
你好,受托代销是这样处理 (1)收到商品时:   借:受托代销商品(售价)       20 000     贷:受托代销商品款(售价)      20 000    (2)对外销售时:   借:银行存款             11 700     贷:受托代销商品           10 000       应交税费—应交增值税(销项税额)  1 700   (3)收到增值税专用发票时:   借:应交税费—应交增值税(进项税额) 1 700     贷:应付账款              1 700   借:受托代销商品款          10 000     贷:应付账款             10 000   (4)支付货款并计算代销手续费时:   借:应付账款             11 700     贷:银行存款             10 700       其他业务收入            1 000 金额部分仅供参考
2017-10-11 17:23:34
都可以的,你之前用的什么科目现在还用那一个就行了,一个往来单位用一个往来科目就行
2020-04-17 09:01:32
将应收账款转入销售费用就可以。或者是开红字发票,直接冲减你们的收入和应收。
2019-11-06 14:53:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...