送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-11-30 18:16

你好,我们进货来,还没付款给供货方,但这边销售出去收到钱了
需要先做购进分录,然后做销售收入分录,结转成本分录 

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你好,我们进货来,还没付款给供货方,但这边销售出去收到钱了 需要先做购进分录,然后做销售收入分录,结转成本分录 
2020-11-30 18:16:58
用你客户的应收账款来抵供货方的应付账款就可以了,应付账款减少记借方,应收账款减少记贷方
2019-02-25 17:35:22
你好!你可以先借预付账款 贷库存商品。 以后抵减的时候借库存商品 贷预付账款。
2018-04-24 09:29:57
你直接冲你的应收账款处理。同学。
2019-08-02 22:30:00
可以记营业外收入里面
2019-04-13 14:36:40
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