送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-10 15:43

邹老师,我们固定资产已经入库了啊,不需要暂估入账吗?就是暂估不知道怎么做分录

追问

2016-09-10 15:46

应付账款暂估的数额填预付的12000还是40000啊

邹老师 解答

2016-09-10 15:40

你好,只能是做预付的分录
借;预付账款   贷;银行存款

邹老师 解答

2016-09-10 15:45

可以根据送货单做暂估入库的
借;固定资产   贷;应付账款——暂估

邹老师 解答

2016-09-10 15:47

按40000

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相关问题讨论
你好,只能是做预付的分录 借;预付账款 贷;银行存款
2016-09-10 15:40:14
借预付账款贷银行存款 收到发票借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷预付账款, 银行存款。
2022-03-17 18:23:53
你好 借预付 贷银行存款 
2021-06-17 17:02:55
你好!借预付账款1 贷银行存款1
2017-12-06 16:55:23
您好,收到发票,先记入在建工程,借:在建工程-冷藏车,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票用于应税项目,否则无此分录),贷:长期应付款或者银行存款。等两家发票到齐,按上述分录做好后,再根据在建工程科目余额等数据,结转到固定资产,借:固定资产,贷:在建工程-冷藏车。
2019-08-31 13:23:59
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