送心意

韦老师

职称中级会计师

2020-11-25 14:21

你好!你的分录是对的。

熙宝妈 追问

2020-11-25 14:21

问题,我的利润表和科目余额表数据正好差480

熙宝妈 追问

2020-11-25 14:22

不需要调整么?

韦老师 解答

2020-11-25 14:26

管理费用在借方负数表示

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相关问题讨论
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好!可以的。可以这样。
2019-06-18 14:20:01
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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