邹老师您好。比如我上月计提的税金分录是借银行1000 贷主营业务收入800 应交税费200,我已经按200把税金交了,但是实际只需交100,那我这月要做调整,分录如何做呢?谢谢
田蕊
于2016-09-06 14:22 发布 799次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

不含
2017-03-20 16:45:51

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-04-06 09:30:35

你好 ; 借劳务收入的话; 借主营业务成本贷应付职工薪酬
2023-06-15 16:38:50

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

红冲错的做上正确分录
2019-07-12 13:22:50
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