老师,您看这个分录对吗? 贷:管理费用 —工资 1303.74 管理费用—其他 -20000 本年利润 18696.26
A会计学堂吕老师(考证+实操做账)
于2020-11-19 16:13 发布 1266次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-11-19 16:14
您好
请问发生了什么业务
相关问题讨论

你好!是的。正常就是这样做
2017-09-21 09:08:39

你好,是不是有业务分录发生的时候,计入了管理费用贷方正数核算了,也就是冲销了管理费用业务。
2021-03-08 17:11:58

可以的,把账做平就是了
2022-02-12 09:46:10

借:管理费用(负数)
借:应付工资
2021-04-07 14:58:20

同学您好,因为管理费用是费用类科目,年末的时候收入费用类科目都要结转到本年利润。
2019-11-02 11:37:38
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A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问
2020-11-19 16:19
bamboo老师 解答
2020-11-19 16:20