您好,向财务申请了5000元,财务支付5000元给项目,但是实际花费了4662元,剩下的款项留着下次使用,这个分录怎么处理
莉莉
于2020-11-19 14:25 发布 693次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
2020-11-19 14:27
你好!预支备用金分录
借:其他应收款5000
贷:银行存款5000
报销费用分录
借:管理费用/销售费用 4662
贷:其他应收款4662
剩下的下次报销冲其他应收款
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贷:银行存款5000
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借:管理费用/销售费用 4662
贷:其他应收款4662
剩下的下次报销冲其他应收款
2020-11-19 14:27:47

会计上记账与原来一致,借 固定资产 贷 银行存款 ,每月折旧;税法可以一次折旧进入费用。这是税会差异。
2015-06-13 05:50:35

是当月入帐当月提,还是当月入下月,下月提进入费用又应该是哪月份
2016-03-15 22:01:02

您好
实际支付了5000 付款申请单也写5000
借:其他应付款 5000
贷:银行存款 5000
借:管理费用 2300
贷:其他应付款 2300
2020-04-10 09:44:32

补计授权额度
借:财政应返还额度-授权支付 100
贷:财政拨款收入100
借:资金结存-财政应返还额度100
贷:财政拨款预算收入100
恢复额度
借:零余额账户用款额度100
贷:财政应返还额度-授权支付 100
借:资金结存-零余额账户用款额度100
贷:资金结存-财政应返还额度 100
支付款项
借:业务活动费用6
贷:零余额账户用款额度6
借:事业支出6
贷:资金结存-零余额账户用款额度6
2022-06-06 14:57:50
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