老师,一般纳税人申报增值税,如果进项特别多,月初认证了但是没抵扣是不是就得填表二待抵扣进项税额里呢,下图红框的部分?是不是得填写这个?
(*^ω^*)瑜
于2020-11-18 10:10 发布 780次浏览

- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-11-18 10:12
不是的、填第一列本期认证相符的这里。至于进项大于销项,申报表会自动给你留底的而不是待抵扣
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04

一般是辅导期纳税人填写 ,其他的企业不需要填写。
2017-08-13 09:44:48

你好,你可以去转出来认证抵扣
2021-01-04 14:13:54

你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
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(*^ω^*)瑜 追问
2020-11-18 15:07
徐阿富老师 解答
2020-11-18 15:09