你好,单位是小规模,今年6月从代理记账那边把账接过来的。现在发现2019年7月单位购买管理软件9000元,借:无形资产9000 贷:银行存款9000。按5年,每年年底摊销一次1800元,2019年12月她做了一笔,借:管理费用-摊销费900 贷:无形资产900。摊销的贷方做“无形资产”是不是错了,我用不用更正这笔摊销?还是说今年12月继续延续她的摊销分录(管理费用-摊销费1800 贷:无形资产1800)也可以?
林好奇
于2020-11-18 09:41 发布 708次浏览
- 送心意
黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,借无形资产贷银行存款
分摊
借管理费用
贷累计摊销。
2024-06-28 16:38:14

是的,是这样账务处理的
2020-01-08 15:02:53

你好,摊销时
借:管理费用
贷:累计摊销
2019-07-05 10:16:01

摊销是,借,管理费用-无形资产摊销 500 贷:累计摊销 500
2019-12-16 17:07:44

同学你好,购买无形资产:借:无形资产 贷:银行存款
摊销分录是 借:管理费用--无形资产摊销 贷:累计摊销
2019-01-24 14:43:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息