送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-17 18:18

 你好 确实收不回来的应收账款 。你要做坏账处理。  如果是应收未收的款项    

春暖花开 追问

2020-11-17 18:20

怎么写分录?老师

meizi老师 解答

2020-11-17 18:21

你好 比如借信用减值损失贷坏账准备     借坏账准备贷应收账款    

春暖花开 追问

2020-11-18 09:53

开票金额 大于与审计金额 ,也就是收不回来这么多工程款,也可以这样做分录吗?

meizi老师 解答

2020-11-18 09:57

你好  如果你们实际是应收未收的部分 这个 才是坏账 需要这样来做。 如果是你开票开错了    多开了就得红冲发票来处理的。 分情况来看     

春暖花开 追问

2020-11-18 10:22

能部份冲红吗?发票是有用的。只是多开了金额。

meizi老师 解答

2020-11-18 10:26

你好 可以部分红冲发票的。 如果确实是多开的。 主要你要看你实际业务发生的金额是多少。 是不是开票多开了  导致   金额不对     

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相关问题讨论
 你好 确实收不回来的应收账款 。你要做坏账处理。  如果是应收未收的款项    
2020-11-17 18:18:00
您好,借:应收账款5000,银行存款贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2024-04-01 18:16:40
你好 开红字发票 红冲收和分录 就可以  
2021-04-20 10:03:28
您好!这个你们双方商量,要么就开红字,然后开正确的。
2018-09-21 10:25:21
你好,收到了发票,你红冲之前的暂估然后再做发票的就可以了,不用非得等着完工。
2023-11-03 09:11:46
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