老师,ETL认证服务费金额有几万,能摊销计入费用吗? 问
可以的,能摊销计入费用 答
你好老师!一般纳税人建筑工程承包合同开票税率是 问
您好,这种建筑服务类是9%的 答
老师,我们公司自己盖的保障性住房,现在已经完成装 问
没有付款,也没有结算书? 答
老师您好!晚上几点可以正常开发票? 问
您好,现在是全电发票,没有要求,随时都可以开 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
可能协商走高速要承担高速费 答

老师,咨询你建筑公司收挂靠企业的会计处理方法,以前的会计是这样做的,1,比如收到甲方付工程款100万,借:银行存款100万,贷:预收帐款100万支, 2,支付挂靠施工方工程 借:预收帐款,货:银行存款97万(扣除所得税2万及管理费1万) 3,开发票给甲方(含税价100万) 并计提税金及附加 借:其他应收款―税款5万,贷:应交税金(比如说是5万) 4,,收到施工方在当地完税凭证,金额和计提的相同, 借,应交税金5万,货,其他应收款5 5,计提所得税及确认管理费收入,
答: 是啊,挂靠业务就是这样处理啊,你们公司又没有实际收入,纯属甲方与施工方之间的业务,你们公司属于代收代付形式,没有实际的工程收入。只有一点点收取整个挂靠过程下来的 管理费收入而已。由于你的问题,没写全,我只能根据猜测,来解释你的可能疑虑。
老师,咨询你建筑公司收挂靠企业的会计处理方法,以前的会计是这样做的,1,比如收到甲方付工程款100万,借:银行存款100万,贷:预收帐款100万支, 2,支付挂靠施工方工程 借:预收帐款,货:银行存款97万(扣除所得税2万及管理费1万) 3,开发票给甲方(含税价100万) 并计提税金及附加 借:其他应收款―税款5万,贷:应交税金(比如说是5万) 4,,收到施工方在当地完税凭证,金额和计提的相同, 借,应交税金5万,货,其他应收款5 5,计提所得税及确认管理费收入,
答: 你好!看看这里的链接对你有帮助 http://zhidao.baidu.com/question/1705828876802016980
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师!计提税金及附加,我看老会计是借:主营业务税金及附加,贷:应交税金—城市维护建设税,贷:其他应交款—教育费附加,贷:其他应交款—地方教育费附加,这样的分录对吗
答: 您好,分录是不正确的
您好,马老师,前期在交税时多交了,后期要抵减多交部分税费,多交部分其实是没有收入的,我现在要问的是前期多交部分税金在当月要计提税金及附加吗,
计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税 缴纳附加税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款 那就是税金及附加有余额了对吗?
老师 法人去异地缴税款,交的印花税是先计提 借:税金及附加 贷:应交税费—应交印花税,缴纳时再借:应交税费—应交印花税 贷:其他应付款,还是不用计提,直接借税金及附加,贷:其他应付款
请问我19年有两笔分录做错了,一笔是计提税金及附加对应的应交税费的金额搞错了,还有一笔在缴纳的时候借方科目搞错了(本来是借应交税费的,我写成了营业税附加教育费附加),请问软件里怎样调整啊,谢谢


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2016-09-03 23:59
会计学堂陈老师 解答
2016-09-03 23:07
会计学堂陈老师 解答
2016-09-03 23:48
会计学堂陈老师 解答
2016-09-04 00:19