送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-11-15 17:35

你好
就是这个钱不应该给你们
发票需要红冲是吗

迷人的麦片 追问

2020-11-16 13:08

本来如果不应该给我们就不要叫我方开发票的,之前的会计也没有跟进,我9月份才接过来做的,现在老板反馈4月份一笔应税服务费已确认扣除了,还有一笔去年的500多也扣除了。
本年的是作负数开发票吗?原票需要收回吗(普通增值税发票)?去年的要怎么处理呢?

郭老师 解答

2020-11-16 13:11

原来的发票退回去
然后开负数

郭老师 解答

2020-11-16 13:11

去年的不动
今年红冲就可以

迷人的麦片 追问

2020-11-16 13:15

原来的发票退回去?是收回来吧?我应税销售费是方开的发票。

郭老师 解答

2020-11-16 13:21

收回来
给销售方的

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相关问题讨论
你好 就是这个钱不应该给你们 发票需要红冲是吗
2020-11-15 17:35:57
按照当然销售额计提销项税额,取得专用发票认证抵扣作为进项税额,二者之差申报缴纳。
2018-04-23 09:38:48
开票就按收入填写缴纳增值税
2019-04-18 19:04:37
小规模增值税不能抵扣进成本
2018-12-21 14:54:51
如果是一般纳税人 账上有自有车子 可以抵扣
2015-12-24 12:00:31
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