老师,您好!电费是预付的,每次充值入应付账款-广东供电局;月末计提当月电费,借:制造费用、应交税费-进项税额,贷:应付账款-广东供电局;发票是次月10号左右才开出来,收到票后贴到计提的凭证后面。这样操作可以吗?
欣
于2020-11-14 09:29 发布 1691次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

可以这样做的,等产品生产结束,再把制造费用结平。
2018-08-17 16:16:29

不可以的,没有发票做不了进项
当月借制造费用贷预付账款,下个月发票到了,借预付账款贷制造费用,然后借制造费用进项贷预付账款。
2020-11-14 09:32:22

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2025-05-13 07:25:31

收到发票时
借:制造费用
应交税费 -应交增值税-进项
贷:银行存款/应付账款等
2016-05-03 17:39:46

您好
月末制造费用还要结转到生产成本
2022-04-18 09:23:04
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