老师,往来账对账这块,之前往来挂账很乱,对不上,怎么处理呢?

甜蜜的乌龟
于2016-09-02 10:46 发布 2237次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-02 10:56
谢谢老师,一般差额都有哪些处理方法啊?
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你好,那就需要一一核对,然后按规定进行调整
2016-09-02 10:47:02
如果是同一个公司的其他应收,其他应付是可以对冲的
如果是不同公司,当然不能对冲
2016-03-15 10:47:11
您好!这个没有规定。
2016-12-26 14:40:59
您好,一般那年度来,当年度能清掉的最好清掉
2019-03-15 17:21:58
您好 如果是股东借向企业借款 年底不还按分红处理 交个税 其他个人挂账可以按合同规定崔要。
2018-12-15 09:46:36
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邹老师 解答
2016-09-02 10:47
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