公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

法人在外培训获取一张培训费增值税普通发票,这个票要咋做呢?
答: 您好!借管理费用-职工教育经费 贷银行存款等。
老师,我们准备新建一个餐饮培训学校,教客户小吃的做法,这种是开增值税普通发票吗?开票内容应该写培训费还是具体小吃的名字啊
答: 您好!如果是开给个人是开普通发票。开培训费就可以了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好老师,麻烦问一下2019年1月份开的培训增值税普通发票30万元,12月份退回培训费10万元。只把钱退回10万,未开增值税普通发票。这个账务怎么处理。
答: 你好,之前的30万已经确认收入和税款了,是么?如果是,是需要开红字发票,然后冲减收入和税款









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