老师 收到一张开具电费的增值税专用发票 应该怎么做账的?前期以为物业不开发票,就直接借管理费用-水电费 贷:库存现金 但现在物业把4-6月的电费发票都开过来了 怎么做做账呀

娜
于2016-09-01 10:23 发布 953次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-01 10:32
但是我前期已经做账了 就是没有算税额 现在应该怎么做账的
相关问题讨论
借:管理费用-差旅费,应交税费贷:库存现金
2018-06-22 16:07:20
借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款等科目
2016-09-01 10:24:35
借,原材料100万
贷,应付账款100万
借,应交税费,增值税,进项13万
贷,应付账款13万
借,原材料100元
贷,库存现金100
2023-07-23 20:13:40
你好,学员
借原材料1000000
应交税费应交增值税130000
贷应付账款1130000
2023-07-23 20:16:57
同学你好
要做分录吗
2024-04-23 09:24:25
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2016-09-01 10:24
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2016-09-01 10:34