送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-10 17:10

你好1. 暂估分录 :借管理费用-工资   贷应付职工薪酬-工资   红冲 :借管理费用-工资 负数     贷应付职工薪酬-工资负数

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相关问题讨论
借销管费用 贷其他应收款
2020-02-08 08:01:30
您好 请问摊销的时候分录怎么写的
2022-01-07 19:12:45
不用
2016-10-18 16:24:40
你好,未发的在应付职工薪酬期末余额体现,不需要做未发的分录 用工资冲借款 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2018-08-01 08:46:50
是的,冲减之前的,然后按发票金额入账
2018-11-27 11:26:10
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