送心意

水本无色

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2015-10-14 08:58

以现金支付业务招待费1000元 借:管理费用 贷:库存现金
本月计提的固定资产折旧费5000元  借:管理费用等 贷:累计折旧
厂部行政管理人员的工资2000  计提时 借:管理费用  贷:应付职工薪酬  发放时  借:应付职工薪酬  贷:库存现金/银行存款

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以现金支付业务招待费1000元 借:管理费用 贷:库存现金 本月计提的固定资产折旧费5000元 借:管理费用等 贷:累计折旧 厂部行政管理人员的工资2000 计提时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款
2015-10-14 08:58:55
个人使用的就不要做固定资产了。如果是你企业办公用的,做固定资产 做福利费或者招待费。
2024-05-04 14:18:16
纳税调增的不需要做账调账了,账本身没错
2025-05-14 10:18:18
你好,你们单位生产办公用能用到这个吗?如果用不到的话,这也是属于福利费,招待费抵扣不了的。
2022-03-30 15:04:09
你好,这个做固定资产不好做 做福利费或者是招待费 看下你的福利费超过标准了吗? 按照工资的14%抵扣所得税。
2022-12-02 08:45:02
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