送心意

娜老师

职称CMA,中级会计师

2020-11-07 08:37

借:原材料
贷:其他应付款
发票到了做暂估出库:
借:其他应付款
贷:原材料
然后根据发票另外做一笔:
借:原材料
应交税金-应交增值税(进项)
贷:应付账款或银行存款(现金)

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-07 08:43

这样做就可以结转成本了 少缴企业所得税了吗,申报时要不要做说明


上月进项多  本月销项多,申报表上本月销项是不是可以抵扣上月留低税额

娜老师 解答

2020-11-07 08:46

本月销项可以抵扣上月留低税,这是正常的经济业务,交所得税时是不用说明的

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借:原材料 贷:其他应付款 发票到了做暂估出库: 借:其他应付款 贷:原材料 然后根据发票另外做一笔: 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项) 贷:应付账款或银行存款(现金)
2020-11-07 08:37:54
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
是,可以做增值税内部结转
2023-12-13 16:44:50
同学你好 结转到转出未交增值税贷方
2023-09-12 11:20:26
你好,这种情况是不需要缴纳增值税的 结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-05-09 10:50:30
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