老师,员工发放的福利,例如节日发的米面油应该怎么下账
内向的糖豆
于2020-11-06 09:29 发布 2092次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-11-06 09:30
你好 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
相关问题讨论

你好 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2020-11-06 09:30:30

你好,先做计提,借管理费用等,贷应付职工薪酬-职工福利费,借应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
2021-10-07 15:47:04

你好,这个借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,非货币性福利。
然后再借应付职工薪酬费,非货币性福利贷,银行存款。
2025-02-08 09:36:06

您好,计入到业务招待费用核算。
2024-05-24 15:28:35

你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
需要计提的。
2020-03-27 16:37:42
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内向的糖豆 追问
2020-11-06 09:31
轶尘老师 解答
2020-11-06 09:40