送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-05 16:32

你好 你9月开出去发票怎么做分录的      这样好判断怎么来红冲 。 你们是小规模还是一般纳税人 ?

蓝色雨滴 追问

2020-11-05 16:37

公司是一般纳税人分录是:借:应收账款        贷:主营业务收入
                  贷:销项税

meizi老师 解答

2020-11-05 16:41

你好 那你11月红冲你做 :借应收账款红字贷主营业务收入 红字   应交税费-应交增值税-销项税红字   然后  在做一笔无票收入处理 :借 应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税   缴纳增值税附加税做 :借应交税费-未交增值税    应交税费-应交城建税等 贷银行存款附加税 自己做下计提。    到时你21年开票 在红冲上面的无票收入  在按发票做一遍。  实际这样操作就是相对处理复杂了   

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相关问题讨论
你好在申报12月份的增值税的时候需要正常交税。
2022-01-10 12:04:38
1可以 2行 3只能开一次红字发票
2019-01-20 10:55:47
部分红字,直接开红字就可以了
2020-07-08 14:30:24
你好; 是的。既然开错了就得给对方红字发票的  
2021-08-31 10:54:56
跨月的要申请红字发票才可以
2016-09-19 15:49:02
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