计提时借:营业费用27720贷应付职工薪酬 27720 发放时是借应付职工薪酬27719.2贷其他应付款431.2现金27288,那这样的话我应付职工薪酬薪酬就有余额了?这样可以吗?
苏蓉
于2016-08-29 16:20 发布 1083次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-08-29 16:26
有两个人的我工资是扣除了社保的,但是发放的时候现金有小数就省略了,就导致有几毛钱的差异
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

为什么要做有余额发放???多提了吗 下个月少提
2016-08-29 16:24:07

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
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