送心意

刘老师

职称中级会计师

2016-08-27 13:50

老师,如果等发的时候分录这样写,对不,借:应付职工薪酬,贷:现金/银行,那这样的话是不是就不需要结转到管理费用和本年利润了,已经在发生的当月结转了,(只是没有发),老师,我说的对不对,不多的话,麻烦老师帮我指正,谢谢老师。

暖。。【邀请码:K8DRV3】 追问

2016-08-27 14:02

谢谢,老师

刘老师 解答

2016-08-27 13:43

借管理费用
销售费用
生产成本等
贷应付职工薪酬

刘老师 解答

2016-08-27 14:01

是的。。。。。。。。。。。。。。。。

刘老师 解答

2016-08-27 14:10

不客气。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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相关问题讨论
借管理费用 销售费用 生产成本等 贷应付职工薪酬
2016-08-27 13:43:17
你好!计入你们的管理费用
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