林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

+我+工程完工结算已开票收入,之前没有预付账款,都是公司垫付的。怎么做账务处理
答: 同学你好 本来不就是公司付款的吗
+我+工程完工结算已开票收入,之前没有预付账款,都是公司垫付的。怎么做账务处理
答: 同学你好 本来不就是公司付款的吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,接了一盘账,把之前的账务进行了梳理,公司的预付账款700多万,挂账时间都超过5年了,都是之前建厂时预付的工程款,工程实际也做了,就是开不来票,这部分预付账款我应该怎么处理
答: 你好,应该是属于固定资产的吗?那你现在建在建工程 贷预付账款 一块转固定资产里面,借固定资产贷在建工程。没有发票的,你可以正常做账,就是不允许抵扣所得税。
公司收到施工发票,借:在建工程 贷:预付账款,付工程款,借:预付账款,贷:银行 现在出现一个问题,就是对方发票开多了,已经结算完毕,预付账款贷方数据如何处理
老师,公司是做钢结构工程的,工程烂尾,也未结算,收到部分预付款,但是之前的财务已经按工程进度预估收入,现在需要什么材料来调账?




粤公网安备 44030502000945号



朴老师 解答
2020-11-02 13:45
清恬 追问
2020-11-02 15:56
朴老师 解答
2020-11-02 16:01