老师好 我公司7月份支出混凝土协会会费10万 收据是普通三联式手开的客户联,分录做的是 借: 营业外支出 100000 贷:银存 100000。7月底结转费用时 将营业外支出科目全部结转 营业外支出余额为0. 10月28日又收到一张福建省社会团体会员费统一收据 即 行政收据 可以当发票使用的那种收据 ,我做了调整凭证 ,借 :管理费用/混凝土协会会费 100000 借 :营业外支出 -100000 ,这样导致10月份的营业外支出科目余额为贷方 100000,感觉不对了,请老师解惑 怎么做分录?
朱海清
于2020-10-31 09:06 发布 1148次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-10-31 10:31
你好,同学
你这里营业外支出最后是结转到本年利润。
没有余额的。
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你好,同学
你这里营业外支出最后是结转到本年利润。
没有余额的。
2020-10-31 10:31:51

可以做管理费用其他中这个
2020-08-22 11:20:33

你好 计入借管理费用-会员费贷银行存款
2020-06-19 14:00:13

一般是计入 营业外支出
2015-11-25 19:15:58

你好,这个会员费需要
借,管理费用
贷,银行存款
2022-03-20 22:05:46
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