老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

老师,我之前单位有一笔应付款500元,在一笔1000元的费用中我用这笔应付款支付了500,支出时:财务会计 借:其他应付款500 业务活动费用 500 贷:银行存款 1000 预算会计:借:其他支出 1000 贷:资金结存——货币资金 1000。。。但这笔费用是我是代支付的,到时候我要和相关部门要回这1000元。分录我要怎么做?
答: 你好,同学。 你代付,相关部门要回?什么意思
老师您好,有问题请教,3月15号付6个人工资,计提和平行记账已做完,3月16号退回1人工资,挂其他应付款了,4月份付款后还用做平行记账吗?付工资:借:业务活动费-其他工资福利支出 贷:银行存款 借:7001业务活动费-其他工资福利支出 贷:8001002-货币资金退票: 借:银行存款 贷:其他应付款-xxx4月付款付3月工资:借:其他应付-xxx 贷:银行存款
答: 你好,要做,因为涉及到了银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借银行存款,贷其他应付款预算会计里,借资金结存货币资金,贷什么
答: 借:资金结存 贷:其他应付款










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