我们有个工程项目,合同价是50000, 已经收了20000,还有30000余款,项目我们还在施工 我录入期初余额的时候怎么录入? 如果录入 应付账款30000, 那后面做账的时候很多主营业务成本,完工的时候,这个项目的利润就是负数吧、

lisa
于2020-10-25 14:12 发布 1891次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-10-25 14:20
你好,你们是收款方那没收的30000是计入应收不是应付,按完工百分比法确认收入结转成本的
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
可以的,可以这么做的,借应付账款,借主营业务成本,负数
借主营业务成本贷应付账款。
2022-02-24 11:50:43
借主营业务成本贷应付账款之前这么做的吗?
2021-06-16 14:44:32
你好,请问你想问的问题具体是?
2020-12-09 16:39:11
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lisa 追问
2020-10-25 14:40