送心意

文老师

职称中级职称

2016-08-22 16:18

那我们开100000的发票,差额70000,按30000缴5%的税,分录怎么处理呢

孝顺的眼神 追问

2016-08-22 16:24

好的,谢谢老师!

文老师 解答

2016-08-22 15:58

这差额不要具体入账,只是差额计税,做账的话,你根据实际的收入确认收入并相应的结转成本。

文老师 解答

2016-08-22 16:21

1000000是不含税的话,借 应收账款101500  贷 主营业务收入100000  应交税费--应交增值税 1500  
借 主营业务成本70000  贷 应付职工薪酬等70000

文老师 解答

2016-08-22 16:25

不客气,有问题可以随时咨询的,

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相关问题讨论
这差额不要具体入账,只是差额计税,做账的话,你根据实际的收入确认收入并相应的结转成本。
2016-08-22 15:58:15
可以直接开给甲方的,不用等收到分包商的发票以后
2020-02-07 22:07:44
你好! 可以的
2018-12-12 20:03:05
同学你好,可以开具专用发票的。
2021-05-19 00:14:54
你好,稍等我写给你哦
2019-05-27 09:48:12
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